Orden de Compra. Nº561683-23-SE09 "11977436-5"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-23-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 11977436-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación LOS ARGONAUTAS # 343
Comuna Estación Central
Impuesto 39516,77
Dirección de Envío de la Factura LOS ARGONAUTAS # 343
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El rey de la Olla
Razón Social Alexis Pinto Osses
R.U.T. 12.658.393-1
Sucursal El rey de la Olla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadHORNO INDUSTRIAL 2 BANDEJAS C/RELOJ "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"GARANTIA UN AÑO FLETE REGALO $ 207.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.983 $ 207.983
Total Neto $ 207.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.517
TOTAL OC $ 247.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.