Orden de Compra. Nº561683-264-SE09 "12883567-9"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-264-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 12883567-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PRESIDENTE TRUMAN # 7390
Comuna Cerro Navia
Impuesto 9906,22
Dirección de Envío de la Factura PRESIDENTE TRUMAN # 7390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR DAWABE LTDA.
Razón Social VICTOR DAWABE LTDA.
R.U.T. 81.153.800-0
Sucursal VICTOR DAWABE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131504
Cuero1UnidadCUERO ASET "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 52.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.138 $ 52.138
Total Neto $ 52.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.906
TOTAL OC $ 62.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.