Orden de Compra. Nº561683-29-SE09 "9568222-7"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-29-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 9568222-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PSJE NUEVA 1 # 4023 DPTO 302
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 33529,49
Dirección de Envío de la Factura PSJE NUEVA 1 # 4023 DPTO 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Franklin
Razón Social ELSA EUGENIA GONZALEZ CANDIA
R.U.T. 14.570.517-7
Sucursal Comercial Franklin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadHORNO INDUSTRIAL 2 BANDEJAS C/REGULADOR "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471
Total Neto $ 176.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.529
TOTAL OC $ 210.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.