Orden de Compra. Nº561683-65-SE09 "14157995-9"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-65-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 14157995-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación METALQUI # 1339
Comuna Estación Central
Impuesto 4199,19
Dirección de Envío de la Factura METALQUI # 1339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique Jadue Alam
Razón Social ENRIQUE FRANCISCO JADUE ALAM
R.U.T. 8.663.321-3
Sucursal Enrique Jadue Alam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151503
Prensa de extrusión1UnidadPRENSA SEMI INDUSTRIAL "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.101 $ 22.101
Total Neto $ 22.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.199
TOTAL OC $ 26.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.