Orden de Compra. Nº561683-9-SE09 "13499083-K"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-9-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 13499083-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PASAJE SHUBERT # 1261
Comuna Peñaflor
Impuesto 25645,25
Dirección de Envío de la Factura PASAJE SHUBERT # 1261
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casapicharacentral
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALAM & ALAM LIMITADA
R.U.T. 76.169.520-7
Sucursal casapicharacentral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131623
Depiladora1UnidadOLLA DEPILATORIA "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 134.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.975 $ 134.975
Total Neto $ 134.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.645
TOTAL OC $ 160.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.