Orden de Compra. Nº5617-40-SE24 "Servicio de Mantención y Reparación de Camioneta LWPT-23, DGA Los Ríos."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5617-40-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparación de Camioneta LWPT-23, DGA Los Ríos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº46 Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 66880
Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº46 Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Jose Carlos
Razón Social Automotriz Eduardo Soto Muñoz e.i.r.l.
R.U.T. 76.500.926-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eduardo Jose Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadServicio de Mantención y Reparación de Camioneta Mazda LWPT-23: Mano de obra taller : Servicio de limpieza inyector dpf más regeneración forzada. Cambio de batería AC Delco 72 am 640 cca, Sacar e instalar arranque; y Mantención de arranque con cambio de carbones.   $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
Total Neto $ 352.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.880
TOTAL OC $ 418.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.