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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5617-5-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-12-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5617-12-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
238734,31372549 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUSSY |
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Razón Social |
SUSANA ELIZABETH AGUILERA RELEHUI
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R.U.T. |
11.324.494-1 |
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Sucursal |
SUSSY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Contrato de Suministro de Servicio de Aseo y Estafeta en dependencias de la Dirección General de Aguas Región de Los Ríos, año 2020.El monto total del presente convenio corresponde a un valor de $ 2.220.784.- (dos millones doscientos veinte mil setecientos ochenta y cuatro pesos), incluido impuestos, el cual se cancelará en 12 (doce) mensualidades de $ 113.217.- (ciento trece mil doscientos diecisiete pesos), para el mes de Enero y de $ 191.597.- (ciento noventa y un mil quinientos noventa y siete pesos), para los meses de Febrero a Diciembre. | SERVICIOS DE ASEO MENSUALES 171.000 MENSUAL |
$ 1.982.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.982.050
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$ 1.982.050
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Total Neto
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$ 1.982.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10,75 %
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$ 238.734
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$ 2.220.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.