Orden de Compra. Nº5617-5-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-12-L119"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5617-5-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-12-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5617-12-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1657 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46
Comuna Valdivia
Impuesto 238734,31372549
Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUSSY
Razón Social SUSANA ELIZABETH AGUILERA RELEHUI
R.U.T. 11.324.494-1
Sucursal SUSSY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContrato de Suministro de Servicio de Aseo y Estafeta en dependencias de la Dirección General de Aguas Región de Los Ríos, año 2020.El monto total del presente convenio corresponde a un valor de $ 2.220.784.- (dos millones doscientos veinte mil setecientos ochenta y cuatro pesos), incluido impuestos, el cual se cancelará en 12 (doce) mensualidades de $ 113.217.- (ciento trece mil doscientos diecisiete pesos), para el mes de Enero y de $ 191.597.- (ciento noventa y un mil quinientos noventa y siete pesos), para los meses de Febrero a Diciembre. SERVICIOS DE ASEO MENSUALES 171.000 MENSUAL $ 1.982.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982.050 $ 1.982.050
Total Neto $ 1.982.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10,75  % $ 238.734
TOTAL OC $ 2.220.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.