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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5617-6-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5617-2-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
81161,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eduardo Jose Carlos |
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Razón Social |
Automotriz Eduardo Soto Muñoz e.i.r.l.
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R.U.T. |
76.500.926-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eduardo Jose Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Servicio de mantencion y reparacion de camioneta SJGL-31 | |
$ 67.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.227
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$ 67.227
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Servicio de mantencion y reparacion de camioneta SCPS-62 | |
$ 359.938,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.938
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$ 359.938
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Total Neto
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$ 427.165
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.161
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$ 508.326
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.