|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
561870-180-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 561870-31-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
561870-31-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Desarrollo Comunitaria |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
|
|
R.U.T. |
69.060.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
|
|
R.U.T. |
69.060.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405 |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
323000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
www.hiperactivos.cl |
|
Razón Social |
Comercializadora y Servicios Muñoz Aros y Cia. Ltd
|
|
R.U.T. |
76.292.119-7 |
|
Sucursal |
www.hiperactivos.cl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102002
| Revestimiento de plástico o de materiales estructurales a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable | 1 | Unidad | compra de materiales, segun archivo adjunto | empresa proveedora de soluciones integrales, compra de materiales requeridos segun bases de licitacion, fiel cumplimiento de productos y plazos. |
$ 1.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700.000
|
$ 1.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 323.000
|
|
$ 2.023.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.