Orden de Compra. Nº561870-54-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 561870-57-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561870-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 561870-57-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 561870-57-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitaria
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405
Comuna La Calera
Impuesto 50644,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112501
Cartones acanalados ranurados70UnidadPLIEGOS DE CARTON CORRUGADO  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
31201603
Gomas100UnidadGOMAS DE BORRAR, SIMILAR A STAEDTLER 526-50  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
41111604
Reglas30UnidadREGLAS METALICAS DE 50 CM  $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
41111604
Reglas30UnidadREGLAS METALICA DE 1 METRO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
44121612
Cuchillos cartoneros20UnidadCARTONEROS OLFA NOL-1  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121706
Lápices de madera200UnidadLAPIZ FABER Nº 2  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121709
Lápices de cera10UnidadCAJAS DE LAPICES PASTEL 25 COLORES  $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750
73111602
Servicios de producción de papel o cartón70UnidadPLIEGO CARTON PANAL  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650
Total Neto $ 266.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.644
TOTAL OC $ 317.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.