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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
561870-92-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 561870-90-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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561870-90-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Desarrollo Comunitaria |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405 |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
87815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gonzalo Lizasoain Nº 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rossys |
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Razón Social |
ROSA ESTER CISTERNAS SALAS
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R.U.T. |
7.449.773-k |
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Sucursal |
rossys |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192803
| Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar | 500 | Unidad | empanadas de pino grande | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.000
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$ 231.093
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50192803
| Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar | 500 | Unidad | empanadas napolitanas grandes | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.000
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$ 231.093
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Total Neto
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$ 462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.815
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$ 550.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.