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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5620-37-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5620-23-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC Federacion de Estudiantes |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Periodista José Carrasco T. 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
31920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Periodista José Carrasco T. 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Anis |
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Razón Social |
SERVICIOS DE BANQUETERIA MARIA JOSE LYNCH E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.230.283-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Anis |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN CATERING PARA LA ACTIVIDAD VAEC-SECRETARIA VOLUNTARIOS - INJUV
40 PERSONAS
HORA COFFEE 12:00 HRS.
40 personas - (10% vegetariano-celíaco) Café de grano, café descafeinado, té, té de hierbas, agua mineral, jugo néctar, surtido de galletas, tapaditos
Fecha: JUEVES 9 DE ABRIL 2026
Lugar: Auditorio de la Plataforma Cultural JGM
Dirección: Av. Grecia 3551 Ñuñoa | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.920
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$ 199.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.