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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5620-40-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5620-26-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC Federacion de Estudiantes |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Periodista José Carrasco T. 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
44650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Periodista José Carrasco T. 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-04-2026 |
| Despacho | Coordinar gestion de entrega con Andrea Escuti al fono229771932 administracion@fech.cl lunes a jueves de 9.00 a 17.00 y viernes 9.00 a 15.00 horas.
enviar correo para la entrega de los archivos correspondientes. |
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Proveedor |
Lienzo |
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Razón Social |
LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA
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R.U.T. |
77.075.475-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lienzo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 1 | Unidad | Serv. de impresión de stickers
Cantidad:3.000 unidades.
Variedad de Diseños: 130 motivos diferentes Flora, Fauna, Funga, Bacterias).
Material: Papel Autoadhesivo Glossy (Brillante) de alta calidad con tratamiento de protección ante rayos UV y humedad leve.
Gramaje Sugerido: Mínimo 90 grs (solo el papel frontal). Corte: Troquelado individual (Die-cut) o en medio corte (Kiss-cut) en lámina cuadrada. Se solicita que vengan cortados individualmente para facilitar la distribución. se adjunta EE.TT.
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$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.000
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IVA 19 %
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$ 44.650
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$ 279.650
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.