Orden de Compra. Nº5620-40-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5620-26-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5620-40-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5620-26-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC Federacion de Estudiantes
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000007471 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Periodista José Carrasco T. 9
Comuna Santiago
Impuesto 44650
Dirección de Envío de la Factura Periodista José Carrasco T. 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2026
TítuloDescripción
DespachoCoordinar gestion de entrega con Andrea Escuti al fono229771932
administracion@fech.cl lunes a jueves de 9.00 a 17.00 y viernes 9.00 a 15.00 horas. 

enviar correo para la entrega de los archivos correspondientes.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lienzo
Razón Social LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA
R.U.T. 77.075.475-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lienzo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1UnidadServ. de impresión de stickers Cantidad:3.000 unidades. Variedad de Diseños: 130 motivos diferentes Flora, Fauna, Funga, Bacterias). Material: Papel Autoadhesivo Glossy (Brillante) de alta calidad con tratamiento de protección ante rayos UV y humedad leve. Gramaje Sugerido: Mínimo 90 grs (solo el papel frontal). Corte: Troquelado individual (Die-cut) o en medio corte (Kiss-cut) en lámina cuadrada. Se solicita que vengan cortados individualmente para facilitar la distribución. se adjunta EE.TT.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 44.650
TOTAL OC $ 279.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.