Orden de Compra. Nº5621-11243-CM08 "Insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5621-11243-CM08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Derecho
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Pío Nono 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Pío Nono 1
Comuna Providencia
Impuesto 45,7102
Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDAPI S.A.
Razón Social EDAPI S A
R.U.T. 85.541.900-9
Sucursal EDAPI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaTONER HP Q1338A; Código: ;Región : RM TONER HP Q1338A TONER HP LÁSER Q1338A NEGRO US$ 121,29 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 242,58 US$ 242,58
Total Neto US$ 242,58
Descuento US$ 2,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 45,71
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 286,29


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.