Orden de Compra. Nº5621-121-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5621-28-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5621-121-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5621-28-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5621-28-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Derecho
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Pío Nono 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Pío Nono 140
Comuna *
Impuesto 52250
Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comunicación e Imagen
Razón Social MARIO ULISES GOMEZ RAMIREZ
R.U.T. 7.416.835-3
Sucursal Comunicación e Imagen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales250UnidadIMPRESION DE FOLLETOS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.250
TOTAL OC $ 327.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.