Orden de Compra. Nº5621-319-SE13 "Servicio de Alojamiento Hotel"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5621-319-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento Hotel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Derecho
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Pío Nono 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Pío Nono 140
Comuna Providencia
Impuesto 11974,7899
Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDANO POBLETE Y CIA.LTDA."HOTEL MONTECARLO"
Razón Social CORDANO POBLETE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.874.200-3
Sucursal CORDANO POBLETE Y CIA.LTDA."HOTEL MONTECARLO"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla2Día Servicio de Alojamiento Hotel : Check in 13/06/2013 - Check out 15/06/2013. Prof. Giselle Huamani Olivo Diplomado Indigena. Prof. Milka Castro. $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.026 $ 63.025
Total Neto $ 63.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.975
TOTAL OC $ 75.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.