|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5621-366-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
50707 - Servicio de audio cierre primer semestre. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5621-5-R123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UCHILE -FACULTAD DE DERECHO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pío Nono 140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pío Nono 140 |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
77542,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pío Nono 140 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DBG COMUNICACIONES |
|
Razón Social |
DBG COMUNICACIONES EIRL
|
|
R.U.T. |
76.305.802-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DBG COMUNICACIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Servicio de audio cierre primer semestre. | Servicio de audio cierre primer semestre. |
$ 408.116,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 408.116
|
$ 408.116
|
|
|
Total Neto
|
$ 408.116
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.542
|
|
$ 485.658
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.