Orden de Compra. Nº5621-649-AG25 "65986 - Merchandising D. Egresados - 5621-511-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5621-649-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 65986 - Merchandising D. Egresados - 5621-511-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas proveedor indica que no cuenta con la capacidad para cubrir los requerimientos técnicos solicitados.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE -FACULTAD DE DERECHO
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65986 del sistema dynamo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Pío Nono 140
Comuna Recoleta
Impuesto 269800
Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
indicaciones despachoEN CALLE PÍO NONO N° 1, PROVIDENCIA (CUARTO PISO), PROVIDENCIA. OFICINA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y EGRESADOS, EDIFICIO PÍO NONO. Pablo Rubio Almuna: prubioa@derecho.uchile.cl Vanessa Díaz Ahumada: vdiaz@derecho.uchile.c
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL L.G SPA
Razón Social COMERCIAL L.G. SPA
R.U.T. 78.269.178-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL L.G SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales400UnidadLibreta mediana tapa dura con Acuñado   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1000UnidadBolsa de Tela no tejida (TNT)   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 1.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.800
TOTAL OC $ 1.689.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.