Orden de Compra. Nº5622-83-CM19 "ROPA DE TRABAJO Y EPP - CERTIFICACION DESEMBARQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5622-83-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJO Y EPP - CERTIFICACION DESEMBARQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.979.000-6
Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 133
Usuario SIGFE Carolina Guzmán Gonzalez
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.979.000-6
Dirección de Facturación Serrano N°1856
Comuna Arica
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección1 (1386279 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M S1101 SOLUS IN/OUT FOTOCROMÁTICO ANTIEMPANANTE CAJA 20 UNIDADES 1412781(1386279) ANTEOJO SEGURIDAD 3M S1101 SOLUS IN/OUT FOTOCROMÁTICO ANTIEMPANANTE CAJA 20 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
46181804
2239-10-LP12
Gafas protectoras10 (959794 )ANTIPARRA 3M 12163 OX SOBRE LENTE UNIDAD 976794(959794) ANTIPARRA 3M 12163 OX SOBRE LENTE UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre44 (998198 )OVEROL VICSA POPLIN C/ CINTA REFLECTIVA TALLA XXL 1015213(998198) OVEROL VICSA POPLIN C/ CINTA REFLECTIVA TALLA XXL; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.400 $ 147.400
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.