Orden de Compra. Nº5625-31-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5625-11-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5625-31-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5625-11-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.978.990-3
Dirección de Unidad de Compra San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 81
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.978.990-3
Dirección de Facturación San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 235334
Dirección de Envío de la Factura San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Sucursal ALCA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora8Unidadver detalle en requerimiento adjunto.cotización recibida por compra Agil $ 65.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.144 $ 520.144
44103103
Tóner11Unidadver detalle en requerimiento adjuntocotización recibida por compra Agil $ 65.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.454 $ 718.454
Total Neto $ 1.238.598
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 235.334
TOTAL OC $ 1.473.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.