|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5625-63-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de aseo de mayo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5625-2-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Nacional de Pesca XIV Región |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca
|
|
R.U.T. |
61.978.990-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca
|
|
R.U.T. |
61.978.990-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ClaudiaAndreaOliveraCuevas |
|
Razón Social |
CLAUDIA ANDREA OLIVERA CUEVAS
|
|
R.U.T. |
15.530.327-1 |
|
Sucursal |
ClaudiaAndreaOliveraCuevas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 145.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 145.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.