Orden de Compra. Nº5625-71-SE15 "Mantenimiento Calefactores"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5625-71-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Calefactores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5625-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.978.990-3
Dirección de Unidad de Compra San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 61.978.990-3
Dirección de Facturación San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 36480
Dirección de Envío de la Factura San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Técnico Zener
Razón Social JORGE BERNABE CARCAMO VILLACURA
R.U.T. 8.872.353-8
Sucursal Servicio Técnico Zener
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema12Unidad no definidaMantenimiento de 12 Calefactores marca Trotter en la Dir. Reg. de Los Rios.Mantenimiento de 12 Calefactores marca Trotter, segun convenio de suministro ID n°5625-5-L111. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.480
TOTAL OC $ 228.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.