Orden de Compra. Nº5626-1051-AG23 "CATERING FONIS SA21I0143 - E.MADRID"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-1051-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CATERING FONIS SA21I0143 - E.MADRID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R 211.231.023 N°391277 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Rectoría, BLANCO 951
Comuna Valparaíso
Impuesto 97401,6
Dirección de Envío de la Factura Rectoría, BLANCO 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudia Garrido Guerra
Razón Social CLAUDIA ANDREA GARRIDO GUERRA
R.U.T. 13.229.896-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudia Garrido Guerra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60UnidadCóctel Variedades de jugo piña, mango, frutilla. Mineral con y sin gas, limonada Gaseosas. 5 Canapés camarón, salmón ahumado, pasta de palmitos, alcachofa, 3 mini pastelitos: 1 shot de cheesse cake de frambuesa, 1 pie de limón, pastel de Oreo. 2 brochetas de fruta, con salsa de chocolate Porción de galletas de mantequilla, mini pan de pascua.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5626-1142-COT23 $ 8.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.640 $ 512.640
Total Neto $ 512.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.402
TOTAL OC $ 610.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.