Orden de Compra. Nº5626-181-SE26 "Pasajes aéreos Proyecto ALMA 31230016"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-181-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Proyecto ALMA 31230016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN CÓDIGO INFORMADO DEL PROYECTO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5626-181-SE26 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Montaña Nº885
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Montaña Nº885
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMr Malte Brinch 17JUL LA602 2325 SCL LAX 0745+1 28JUL LA603 1555 LAX SCL 0535+1 Incluye maleta en cabina + maleta en bodega Total $1.209.533.- Seguro de viaje por 13 días US 91,00 TC $905 Total $82.355.-Mr Malte Brinch 17JUL LA602 2325 SCL LAX 0745+1 28JUL LA603 1555 LAX SCL 0535+1 Incluye maleta en cabina + maleta en bodega Total $1.209.533.- Seguro de viaje por 13 días US 91,00 TC $905 Total $82.355.- $ 1.291.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.291.888 $ 1.291.888
Total Neto $ 1.291.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.291.888

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.