Orden de Compra. Nº5626-218-SE26 "MATERIAL OFICINA CON24E20003 - J.SANDOVAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-218-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA CON24E20003 - J.SANDOVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 859378-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R 211.291.178 N°446547 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Rectoría, BLANCO 951
Comuna Valparaíso
Impuesto 65298,25
Dirección de Envío de la Factura Rectoría, BLANCO 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaBlock de hojas tamaño carta 20 UN Caja Lápices grafito 12 unidades 10 UN Caja 12 Lápices de colores 20 UN Tijeras 20 UN Pegamento (tipo Stick Fick) 30 UN Block cartulina 17 colores 20 UN Sacapuntas 20 UN Platos de cartón 10 UN Taco Post it grandes autoadhesivos 20 UN Caja de plástico organizadora 45 litros o equivalente 2 UN Plumones pizarra set colores 4 colores 5 UN Plumones permanentes set 4 colores 5 UN Papel Aconcagua o papelógrafo 30 UN Masking tape tamaño 24mm 10 UN Cinta scotch 10 UN Corchetera 5 UN Caja Corchetes 20 UN Pack Pilas AA 12 UN Pack Pilas AAA 12 UN SEGUN COTIZACIÓN Nº 10009257 $ 490.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.964 $ 490.964
Total Neto $ 490.964
Descuento $ 147.289
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.298
TOTAL OC $ 408.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.