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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5626-453-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASJES AÉREOS PROYECTO BIP40004860-0 / SANTIAGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5212-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
22 Organismo Central-Dir. Investigacion |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rectoría, BLANCO 951 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Montaña Nº885 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Montaña Nº885 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tupper Viajes Limitada |
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Razón Social |
TUPPER VIAJES LIMITADA
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R.U.T. |
78.988.510-9 |
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Sucursal |
Tupper Viajes Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 14 | Unidad | Convenio de Suministro de compra de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en el convenio marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaís | 1.TEPANO/MARIA 2.PAOA/LORY 3.ICKA/FLORA 4.PONT/LAURA 5.PAOA/ANA-ITI 6.TEAO/KASSANDRA 7.DIAZ/ARIKI 8.ARAKI/ARROW 9.BELMAR/CARLOS 10.HAGER/FRANCISCA 11.PAKARATI/MAGDALENA 12.MARTINEZ/FRANCISCA 13.PINO/MONICA 14.TUKI/NICOL |
$ 276.693,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.873.702
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$ 3.873.702
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Total Neto
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$ 3.873.702
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.873.702
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.