|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5626-483-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CABLEADO SALAS GASTOS ADM. FONDECYT ODO- P.NAZAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
22 Organismo Central-Dir. Investigacion |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.921.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rectoría, BLANCO 951 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.921.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Rectoría, BLANCO 951 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
469395 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rectoría, BLANCO 951 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| CONTACTO | Contacto: Maria Jose Torres Fono: 32 2507887 |
|
|
Proveedor |
TNW SPA |
|
Razón Social |
THE NEW WORLD SPA
|
|
R.U.T. |
77.453.503-9 |
|
Sucursal |
TNW SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102203
| Instalación de equipos de comunicaciones | 9 | Unidad no definida | PROVISION E INSTALACION CABLEADO hdmi + canalizacion
9 SALAS EN TOTAL
AULA 1 A 5 , AULA 7 A LA 8, PRECLINICO Y AUDITORIO | SEGUN COTIZACION N°5626-97-SC22 / COTIZACION N°968574 |
$ 274.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.470.500
|
$ 2.470.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.470.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 469.395
|
|
$ 2.939.895
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.