Orden de Compra. Nº5626-522-SE25 "Pasajes aéreos Proy. Ingeniería 2030 ING222010001"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-522-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Proy. Ingeniería 2030 ING222010001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428413 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Montaña Nº885
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Montaña Nº885
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos7UnidadMrs Gabriela Araya, Mr Diego Johnson, Mr José Ignacio Rojo, Mrs María Jesús Rosenkranz, Mr Rene Noel, Mrs María Julia Wienier, Mr Roberto Muñoz 28JUL H2 304 1935 SCL ARI 2216 30JUL H2 305 2301 ARI SCL 0138 Tarifa LIGHTMrs Gabriela Araya, Mr Diego Johnson, Mr José Ignacio Rojo, Mrs María Jesús Rosenkranz, Mr Rene Noel, Mrs María Julia Wienier, Mr Roberto Muñoz 28JUL H2 304 1935 SCL ARI 2216 30JUL H2 305 2301 ARI SCL 0138 Tarifa LIGHT $ 283.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.632 $ 1.983.632
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos3UnidadMr Fabián Riquelme, Mr Hernán Gaete, Mr Alexis Arriola 28JUL H2 304 1935 SCL ARI 2216 30JUL H2 305 2301 ARI SCL 0138 Tarifa LIGHTMr Fabián Riquelme, Mr Hernán Gaete, Mr Alexis Arriola 28JUL H2 304 1935 SCL ARI 2216 30JUL H2 305 2301 ARI SCL 0138 Tarifa LIGHT $ 316.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.128 $ 949.128
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos3UnidadMr Pablo Sepúlveda, Mr Italo Martori, Mr Esteban Sefair 28JUL H2 304 1935 SCL ARI 2216 31JUL LA191 2359 ARI SCL 0233 Tarifa LIGHTMr Pablo Sepúlveda, Mr Italo Martori, Mr Esteban Sefair 28JUL H2 304 1935 SCL ARI 2216 31JUL LA191 2359 ARI SCL 0233 Tarifa LIGHT $ 448.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.719 $ 1.345.719
Total Neto $ 4.278.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.278.479

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.