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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5626-525-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE AEP 28 A 1 ING222010001 - E.SEFAIR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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882826-6-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rectoría, BLANCO 951 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Rectoría, BLANCO 951 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rectoría, BLANCO 951 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDES LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDES LIMITA
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R.U.T. |
77.090.946-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES VEGA Y BAHAMONDES LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111601
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 1 | Unidad no definida | 28-07-25 Hora: 15:30 Hrs
Desde la Facultad de Ingeniería UV (General Cruz
222, Valparaíso)) hacia aeropuerto Santiago
(Terminal nacional)
N° Pasajeros: 13
Cantidad de VAN: 2 (por cantidad de pasajeros y
maletas)
1 VAN
$140.420
30-07-2024 Hora: 23:00 Hrs
Desde: Aeropuerto Santiago (Terminal nacional)
hacia direcciones particulares indicados en
documento adjunto.
N° pasajeros: 11
Cantidad de vehículos: según indique proveedor
31-07-2025 Hora: 23:00 Hrs
Desde: Aeropuerto Santiago (Terminal nacional)
hacia direcciones particulares indicados en
documento adjunto.
N° de pasajeros: 3
Cantidad de vehículo: 1 | CONVENIO SUMINISTROS N° de folio 437
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$ 702.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 702.100
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$ 702.100
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Total Neto
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$ 702.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 702.100
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.