Orden de Compra. Nº5626-626-SE23 "Pasaje aéreo Chile-España / ATE220020"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-626-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Chile-España / ATE220020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373323 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Montaña Nº885
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Montaña Nº885
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMR SANTIAGO VEGA KL621 03NOV 1020 VLC AMS 1300 KL701 03NOV 2120 AMS SCL 1110+1 KL702 11NOV 1240 SCL AMS 0940+1 KL503 12NOV 1350 AMS VLC 1615 BAG: 1PC MR SANTIAGO VEGA KL621 03NOV 1020 VLC AMS 1300 KL701 03NOV 2120 AMS SCL 1110+1 KL702 11NOV 1240 SCL AMS 0940+1 KL503 12NOV 1350 AMS VLC 1615 BAG: 1PC $ 1.406.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.690 $ 1.406.690
Total Neto $ 1.406.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.406.690

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.