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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5626-671-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes aéreos Carlos Varas UVA 1999 Bilbao 16-29n |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5212-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
22 Organismo Central-Dir. Investigacion |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rectoría, BLANCO 951 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
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R.U.T. |
60.921.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Montaña Nº885 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Montaña Nº885 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viajes ZAHR |
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Razón Social |
TURISMO J. ZAHR LIMITADA
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R.U.T. |
76.153.125-5 |
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Sucursal |
Viajes ZAHR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | MR. CARLOS VARAS
LA706 16NOV 21:20 SCL>MAD 13:55+1
LA7086 17NOV 15:55 MAD>BILBAO 17:00
LA5412 29NOV 09:15 BILBAO >MAD 10:25
LA705 29NOV 23:55 MAD>SCL 08:05+1
MALETA DE 23 KG, Y ASIENTO. TC $975.- TOTAL $1.610.700.- | MR. CARLOS VARAS
LA706 16NOV 21:20 SCL>MAD 13:55+1
LA7086 17NOV 15:55 MAD>BILBAO 17:00
LA5412 29NOV 09:15 BILBAO >MAD 10:25
LA705 29NOV 23:55 MAD>SCL 08:05+1
MALETA DE 23 KG, Y ASIENTO. TC $975.- TOTAL $1.610.700.-
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US$ 1.652,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.652,00
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US$ 1.652,00
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Total Neto
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US$ 1.652,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 1.652,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.