Orden de Compra. Nº5626-909-SE24 "Pasajes Aéreos Internacional | Anillo ACT210053"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-909-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Internacional | Anillo ACT210053
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412182 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Montaña Nº885
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Montaña Nº885
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMr Felipe Torres IB118 16NOV 1310 SCL MAD 0540+1 IB429 17NOV 0725 MAD BIO 0830 IB082 24NOV 1745 VLC MAD 1855 IB117 24NOV 2359 MAD SCL 0920+1 BAG: 1PC Incluye seguro de viaje por la estadíaMr Felipe Torres IB118 16NOV 1310 SCL MAD 0540+1 IB429 17NOV 0725 MAD BIO 0830 IB082 24NOV 1745 VLC MAD 1855 IB117 24NOV 2359 MAD SCL 0920+1 BAG: 1PC Incluye seguro de viaje por la estadía $ 2.232.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.500 $ 2.232.500
Total Neto $ 2.232.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.232.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.