Orden de Compra. Nº5627-152-AG26 "COMPRA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5627-152-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TITULO A SUBTITULO 2 ITEM 2.6 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa
Comuna Santiago
Impuesto 191083
Dirección de Envío de la Factura Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados
Razón Social IMPORTADORA LAKSHMIN LIMITADA
R.U.T. 76.286.319-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona150UnidadBOLSAS REUTILIZABLES CON LOGO INCLUIDOBOLSAS REUTILIZABLES CON LOGO INCLUIDO $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.550 $ 188.550
60121524
Bolígrafos de gel150UnidadBOLIGRAFOS CON LOGO INCLUIDOBOLIGRAFOS CON LOGO INCLUIDO $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.850 $ 377.850
60101722
Libretas de notas150UnidadLIBRETAS BICOLOR CON LOGO INCLUIDOLIBRETAS BICOLOR CON LOGO INCLUIDO $ 2.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.800 $ 430.800
Total Neto $ 997.200
Descuento $ 0
Cargos $ 8.500
IVA  19  % $ 191.083
TOTAL OC $ 1.196.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.