Orden de Compra. Nº5627-227-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-191-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5627-227-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-191-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5627-191-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ciencias Sociales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
Comuna Ñuñoa
Impuesto 115311
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor InstalacionesCreativas
Razón Social Alberto Tomas Perez Petersen
R.U.T. 7.108.637-2
Sucursal InstalacionesCreativas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111501
Atriles de pie1UnidadTelón eléctrico  $ 606.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.900 $ 606.900
Total Neto $ 606.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.311
TOTAL OC $ 722.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.