Orden de Compra. Nº5627-288-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-267-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5627-288-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-267-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5627-267-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ciencias Sociales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
Comuna Ñuñoa
Impuesto 113620
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor narda eventos y publicidad
Razón Social NARDA ANDREA VICENCIO OCANA
R.U.T. 14.129.448-2
Sucursal narda eventos y publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadImpresos Varios Publicitarios  $ 598.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 598.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.620
TOTAL OC $ 711.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.