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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5627-314-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-141-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5627-141-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Ciencias Sociales |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
369930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2011 |
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Proveedor |
PROCOLOR |
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Razón Social |
EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA
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R.U.T. |
77.616.550-6 |
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Sucursal |
PROCOLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 28500 | Unidad | Volantes, 19 diferentes diseños 1.500 de c/u, según anexo adjunto | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.197.000
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$ 1.197.000
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82121508
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 3000 | Unidad | Carpetas con bolsillos según anexo adjunto | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 1.947.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 369.930
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$ 2.316.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.