Orden de Compra. Nº5627-34-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-10-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5627-34-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-10-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5627-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ciencias Sociales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
Comuna Ñuñoa
Impuesto 748854,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE - Casa Matriz
Razón Social NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE
R.U.T. 7.985.149-3
Sucursal NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos31Unidad   $ 127.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941.340 $ 3.941.340
Total Neto $ 3.941.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 748.855
TOTAL OC $ 4.690.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.