|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5627-466-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Estación de Trabajo Coordinador Informática |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Facultad de Ciencias Sociales |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
64025,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-07-2014 |
|
|
|
Proveedor |
MUEBLES LAROSO LTDA. |
|
Razón Social |
MUEBLES LAROSO LTDA
|
|
R.U.T. |
78.763.060-k |
|
Sucursal |
MUEBLES LAROSO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112005
| Partes o accesorios para estación de trabajo o mue | 1 | Unidad | | Estación de trabajo |
$ 214.670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 214.670
|
$ 214.670
|
56101522
| Sillón | 1 | Unidad | | Sillón ergonometrico |
$ 122.306,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.306
|
$ 122.306
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.976
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.025
|
|
$ 401.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.