Orden de Compra. Nº5628-11030-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5628-11031-L108"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5628-11030-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5628-11031-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5628-11031-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Piscina Escolar - VAA.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María 983
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa María 983
Comuna Santiago
Impuesto 83220
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa María 983
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIQUIMICA
Razón Social EMPRESA MULTIQUIMICA LTDA
R.U.T. 79.535.740-8
Sucursal MULTIQUIMICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1500LitroHIPOCLORITO DE SODIO AL 10%  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000
Total Neto $ 438.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.220
TOTAL OC $ 521.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.