Orden de Compra. Nº5628-22-SE18 "Mantenciones preventivas y correctivas"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5628-22-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Mantenciones preventivas y correctivas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC Piscina Escolar
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María 983
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa María 983
Comuna Santiago
Impuesto 755226,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa María 983
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manelec S.A.
Razón Social MANELEC S A
R.U.T. 96.913.860-3
Sucursal Manelec S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222607
Piscina de natación1Unidad no definidamantenciones mensuales preventivas o correctivas según corresponda (términos de referencia)  $ 3.974.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.974.874 $ 3.974.874
Total Neto $ 3.974.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 755.226
TOTAL OC $ 4.730.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.