Orden de Compra. Nº5629-20-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5629-5-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5629-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5629-5-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5629-5-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Tenístico de Quinta Normal - VAA.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 3989
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portales 3989
Comuna Santiago
Impuesto 400492,83
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales 3989
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EEVOLT E.I.R.L
Razón Social OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, RONALD VALENZUELA
R.U.T. 76.032.676-3
Sucursal EEVOLT E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1GlobalTrabajos según anexo adjunto.Trabajos según anexo adjunto. $ 2.107.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.107.857 $ 2.107.857
Total Neto $ 2.107.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.493
TOTAL OC $ 2.508.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.