Orden de Compra. Nº5637-27-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5637-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000007512 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo)
Comuna Ñuñoa
Impuesto 73872,38
Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SF Group SpA
Razón Social SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA
R.U.T. 76.928.851-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SF Group SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos5UnidadDebe adjuntar todo los documentos y datos solicitados, ficha con imagen de los productos. 200 BRIDAS / AMARRA CABLES 100mm X 2,5mm Bolsa de 100 unidades  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39121311
Accesorios eléctricos5Unidad25 BRIDAS / AMARRA CABLES 380mm X 4,8mm BOLSA 100 UNIDADES  $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.595 $ 7.595
39121311
Accesorios eléctricos2Unidad300 BRIDAS / AMARRA CABLES 400mm X 7.2mm Bolsa de 100 unidades  $ 32.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.342 $ 65.342
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadRampa de Protección de Cable 2 Vías Canaleta Pasacables de Suelo  $ 15.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.740 $ 153.740
23171507
Soldadores o pistolas para sueldas1UnidadKit Soldador Eléctrico Cautín Regulable Multímetro  $ 13.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.547 $ 13.547
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCAJA DE HERRAMIENTA CON RUEDA DE 56 LITROS DE CAPACIDAD  $ 69.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.283 $ 69.283
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCAJA DE HERRAMIENTA 477 PIEZAS  $ 74.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.295 $ 74.295
Total Neto $ 388.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.872
TOTAL OC $ 462.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.