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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5637-5-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-10-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
926726,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-01-2026 |
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Proveedor |
redes arena |
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Razón Social |
REDES ARENAS LIMITADA
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R.U.T. |
78.094.715-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
redes arena |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221505
| Redes o mallas deportivas | 1 | Unidad | Suministro e instalacion redes perimetrales cancha voleibol, considerar malla profesional 10x10 negro, 200 cable acerado, 4 malacates, 4 tensor mammut, 4 perfil 150/150/3, 6 perfil 100/100/3, 40 sacos mortero, 12 tapas de perfil, 1 pintura triple A, Diluyente, Guaipe Mano de obra, y traslado.
Medias aproximadas alto 3 x ancho 105 / 315m2 | |
$ 4.877.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.877.510
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$ 4.877.510
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Total Neto
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$ 4.877.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 926.727
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$ 5.804.237
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.