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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5640-10-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Revestimiento Hall Ascensores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Servicios e Infraestructura - VAEGI |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 503 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
17860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Javier Alejandro Riveros González |
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Razón Social |
JAVIER ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
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R.U.T. |
10.406.553-8 |
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Sucursal |
Javier Alejandro Riveros González |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 1 | Global | 1.- Vidrio de 4 milímetros de espesor, templado con cantos pulidos.
2.- Gráfica del color correspondiente y su instalación.
3.- Instalación del vidrio
| 1.- Vidrio de 4 milímetros de espesor, templado con cantos pulidos.
2.- Gráfica del color correspondiente y su instalación.
3.- Instalación del vidrio
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$ 94.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.000
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$ 94.000
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Total Neto
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$ 94.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.860
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$ 111.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.