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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5640-4-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de vigilancia Serv. Centrales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertador Bernardo O'Higgins Nº1058, oficina 101 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11311650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-01-2017 |
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Proveedor |
HUMANTEC SECURITY LIMITADA |
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Razón Social |
HUMANTEC SECURITY LIMITADA
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R.U.T. |
76.279.099-8 |
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Sucursal |
HUMANTEC SECURITY LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101904
| Servicios de salvavidas | 3 | Mes | Contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad para Servicios Centrales de la Universidad de Chile, período de tres meses a contar el 01.01.2017 al 31.03.2017. | Contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad para Servicios Centrales de la Universidad de Chile, período de tres meses a contar el 01.01.2017 al 31.03.2017. |
$ 19.845.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.535.000
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$ 59.535.000
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Total Neto
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$ 59.535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.311.650
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$ 70.846.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.