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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5641-15-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
02-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffee para 30 personas, según licitación 5655-2-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio cancelado a último momento, se volverá a realizar en fecha por confirmar. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5655-2-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FAC. FILOSOFIA Decanato |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
20520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JULIA ARÉVALO |
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Razón Social |
JULIA ALEJANDRA ARÉVALO IBÁÑEZ
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R.U.T. |
13.147.865-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIA ARÉVALO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad no definida | Servicio de coffee break para 30 personas, a realizarse el jueves 03 de octubre, solicitado por Katerin Contreras. | Servicio de coffee break para 30 personas, a realizarse el jueves 03 de octubre, solicitado por Katerin Contreras. |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 108.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.520
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$ 128.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.