Orden de Compra. Nº564162-1-SE23 "Solic. 0000063309 / Servicio de Catering / CDP 63309 CC 112 DESDE 564162-136-L122"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-1-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Solic. 0000063309 / Servicio de Catering / CDP 63309 CC 112 DESDE 564162-136-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564162-136-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000063309 del sistema Peoplesoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 443270
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA VERONICA
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA MARCELA RIFFO E.I.R.L.
R.U.T. 76.821.379-8
Sucursal MARCELA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONASServicio de almuerzo para el día 04 de enero $ 728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CATERING PARA 110 PERSONASServicio de Catering para el dia 06 de enero $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CÓCTEL PARA 50 PERSONASServicio de Cóctel para el día 19 de enero $ 575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE BRUNCH PARA 40 PERSONASServicio de Brunch para el día 13 de enero $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 2.333.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.270
TOTAL OC $ 2.776.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.