|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
564162-124-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-55-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
564162-55-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CASA CENTRAL USACH 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAGNETIC S.A. |
|
Razón Social |
MAGNETIC S A
|
|
R.U.T. |
96.564.260-9 |
|
Sucursal |
MAGNETIC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43202003
| Discos versátiles digitales (DVD) | 5 | Unidad | Dvd R/rw Lg o similar 22x Gh22ns50 Sata Negro Box | |
$ 13.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.000
|
$ 67.000
|
43211706
| Teclados | 5 | Unidad | Teclado + Mouse Genius o similar Kb C100 Ps/2 Negro | |
$ 4.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.000
|
$ 23.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.