|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
564162-1419-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
11-88291- calendarios de escritorios : 564162-1552-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
168150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jaime Marmor Abarca |
|
Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
|
|
R.U.T. |
7.554.460-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jaime Marmor Abarca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44112002
| Calendarios | 300 | Unidad | Se requiere adquirir 300 calendarios de escritorios, detalles técnicos y criterios de evaluación en documento adjunto.
REVISAS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ANTES DE OFERTAR.
Se Adjunto pdf con maqueta de calendario (muestra). | Presupuesto: 41019
Calendario
300 unidades |
$ 2.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 885.000
|
$ 885.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 885.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 168.150
|
|
$ 1.053.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.