Orden de Compra. Nº564162-1456-SE25 "16 - 87749 - INSUMOS COMPUTACIONALES - 564162-131-L125"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-1456-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 16 - 87749 - INSUMOS COMPUTACIONALES - 564162-131-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564162-131-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87749 del sistema PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 72557,77
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAMACHI LTDA
Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA
R.U.T. 76.497.659-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAMACHI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1Unidad Impresora portátil de inyección de tintavalor neto $ 203.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.529 $ 203.529
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash4UnidadPENDRIVEvalor neto $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26121630
Accesorios de cable2UnidadCABLE HDMIvalor neto $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
32101622
Memoria flash2UnidadDISCO DURO EXTERNOvalor neto $ 79.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.824 $ 158.824
Total Neto $ 381.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.558
TOTAL OC $ 454.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.